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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16846 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 220V, classificação energética classe A. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE DFD SE Nº 468/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2025 E ORDEM DE COMPRA 2157/2025. 1.900,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 220V, classificação energética classe A. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE DFD SE Nº 468/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2025 E ORDEM DE COMPRA 2157/2025. 3.800,00
TOTAL 3.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.800,00