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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16854 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 0,72 1.157,76
6.00 CIMENTO 50kg 42,34 254,02
11.00 AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DE DIFERENTE UNIDADES ESCOLARES, CFE DFD SE Nº 472/2025, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 2165/2025. 199,25 2.191,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DE DIFERENTE UNIDADES ESCOLARES, CFE DFD SE Nº 472/2025, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 2165/2025. 3.603,56
12/12/2025 TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DE DIFERENTE UNIDADES ESCOLARES, CFE DFD SE Nº 472/2025, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 2165/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 646 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 3.596,73
12/12/2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -6,83
TOTAL 3.596,73 3.596,73 0,00
SALDO A PAGAR 3.596,73