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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16859 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais 200,00 1.200,00
3.00 Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES: ANGELA SOUZA, GISLA K LUFT, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE DFD SE Nº 448/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2168/2025. 332,22 996,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES: ANGELA SOUZA, GISLA K LUFT, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE DFD SE Nº 448/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2168/2025. 2.196,66
TOTAL 2.196,66 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.196,66