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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16868 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÕES E PEQUENOS REPAROS NAS EMEIS FLORESTA E ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 476/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2177/2025. 18,97 701,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 Carpinteiro - Carpinteiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÕES E PEQUENOS REPAROS NAS EMEIS FLORESTA E ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 476/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2177/2025. 701,89
11/12/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÕES E PEQUENOS REPAROS NAS EMEIS FLORESTA E ALICE FLECK, CFE DFD SE Nº 476/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2177/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 190 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. 701,89
TOTAL 701,89 701,89 0,00
SALDO A PAGAR 701,89