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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16873 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166-2024. 0,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166-2024. 168,00
05/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3453 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO DÉBORA DE OLIVEIRA. 168,00
11/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00