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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16968 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 300,00
3.00 Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FOTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: FROTA 238, 239, 223, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 080/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2192/2025. 95,30 285,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FOTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: FROTA 238, 239, 223, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 080/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 46/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2192/2025. 585,90
TOTAL 585,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 585,90