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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16997 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAR DE PERNEIRA DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA EM COURO SINTÉTICO (BIDIM) 26,23 262,30
5.00 PROTETOR FACIAL INCOLOR, CONSTITUIDO DE CARNEIRA SIMPLES E VISOR TRANSPARENTE, AJUSTAVEL A CABEÇA COM CA VALIDO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ORDEM DE COMPRA 2199/2025. 25,07 125,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 PAR DE PERNEIRA DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA EM COURO SINTÉTICO (BIDIM) PROTETOR FACIAL INCOLOR, CONSTITUIDO DE CARNEIRA SIMPLES E VISOR TRANSPARENTE, AJUSTAVEL A CABEÇA COM CA VALIDO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 277/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ORDEM DE COMPRA 2199/2025. 387,65
TOTAL 387,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 387,65