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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 Destino: Santa Bárbara/RS, por motivo de: Acompanhar paciente sob medicação em internação compulsória, CFME REQ. 194/2025. REF. ALMOÇO, CFME COMPROVAÇÃO. Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/01/2025 - 14:36 84,00 16,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Destino: Santa Bárbara/RS, por motivo de: Acompanhar paciente sob medicação em internação compulsória, CFME REQ. 194/2025. REF. ALMOÇO, CFME COMPROVAÇÃO. Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/01/2025 - 14:36 16,80
31/01/2025 Destino: Santa Bárbara/RS, por motivo de: Acompanhar paciente sob medicação em internação compulsória, CFME REQ. 194/2025. REF. ALMOÇO, CFME COMPROVAÇÃO. Data e Hora Inicial: 29/01/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 29/01/2025 - 14:36 16,80
31/01/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO COM VALOR INCORRETO. -16,80
31/01/2025 ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR INCORRETO. -16,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.