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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17431 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SEPIN - GESTÃO SAÚDE (MÓDULOS EXAMES E VEÍCULOS), CFE MEMORANDO 408/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/25. 0,00 489,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SEPIN - GESTÃO SAÚDE (MÓDULOS EXAMES E VEÍCULOS), CFE MEMORANDO 408/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/25. 489,55
11/12/2025 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - SEPIN - GESTÃO SAÚDE (MÓDULOS EXAMES E VEÍCULOS), CFE MEMORANDO 408/2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/25. LIQUIDADO CFE NF Nº 4621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF AGOSTO/25. 489,55
TOTAL 489,55 489,55 0,00
SALDO A PAGAR 489,55