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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079

Dados do Empenho
Número do empenho: 17467 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE INSETICIDA AEROSOL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO Nº 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 2257/2025. 7,65 765,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE INSETICIDA AEROSOL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO Nº 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 2257/2025. 765,00
16/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE INSETICIDA AEROSOL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD ALMOXARIFADO Nº 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E ORDEM DE COMPRA 2257/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 63962493 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. 765,00
TOTAL 765,00 765,00 0,00
SALDO A PAGAR 765,00