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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17576 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704105159535876, MEMORANDO Nº 728/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 20 DIAS. 0,00 1.162,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704105159535876, MEMORANDO Nº 728/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 20 DIAS. 1.162,96
16/12/2025 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704105159535876, MEMORANDO Nº 728/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 20 DIAS. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELA PSICÓLOGA MARINILSE A. BATTISTEL. REF NOV/25. 1.162,96
TOTAL 1.162,96 1.162,96 0,00
SALDO A PAGAR 1.162,96