Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022.VENC. 17/04/2025. |
3.186,67 |
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31/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 8102 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.JANEIRO/2025. |
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2.119,97 |
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10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.119,97 |
11/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8431 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. FEV/25. |
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1.066,70 |
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13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.066,70 |
TOTAL |
3.186,67 |
3.186,67 |
3.186,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.