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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17637 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA CENTRÍFUGA DO CAMINHÃO FROTA 017, CFE DFD SO Nº 288/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. 0,00 354,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA CENTRÍFUGA DO CAMINHÃO FROTA 017, CFE DFD SO Nº 288/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. 354,00
TOTAL 354,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 354,00