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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17640 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA AUXILIAR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS FROTA 155 E 201, CFE DFD SO Nº 289/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. 3.561,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA AUXILIAR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS FROTA 155 E 201, CFE DFD SO Nº 289/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. 3.561,84
19/12/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA AUXILIAR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS FROTA 155 E 201, CFE DFD SO Nº 289/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5559 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 3.561,84
23/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 3.561,84
TOTAL 3.561,84 3.561,84 3.561,84
SALDO A PAGAR 0,00