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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 183 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM ADMISSÃO, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO,COMPLEMENTARES, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023 E CONTRATO Nº002-2024. VIGÊNCIA: 16/01/2025. 0,00 7.636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM ADMISSÃO, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO,COMPLEMENTARES, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023 E CONTRATO Nº002-2024. VIGÊNCIA: 16/01/2025. 7.636,00
29/01/2025 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM ADMISSÃO. VIGÊNCIA: 16/01/2025. LIQUIDADO CFME NF 151864/2025 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS. JANEIRO/2025. 2.240,00
29/01/2025 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO POR RENOVAÇÃO DE CONTRATO. -5.396,00
04/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.132,48
04/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 183/2025 107,52
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/01/2025 107,52 319/2025 Lançada
TOTAL   107,52