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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024 E DFD Nº 043/2025. 2,20 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-2024 E DFD Nº 043/2025. 110,00
TOTAL 110,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 110,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.