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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 188 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 64 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E CONTRATO Nº139-2024. VALOR MENSAL R$ 257,04. VIGÊNCIA: 12/09/2025 0,00 2.313,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E CONTRATO Nº139-2024. VALOR MENSAL R$ 257,04. VIGÊNCIA: 12/09/2025 2.313,36
07/01/2025 VALOR REF PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A TRANSMISSÃO DE DADOS DO PROJETO CIDADE DIGITAL CFE.PARECER JURÍDICO Nº404-2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº64-2024 E CONTRATO Nº139-2024. VALOR MENSAL R$ 257,04. VIGÊNCIA: 12/09/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6583 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.JAN/24. 257,04
TOTAL 2.313,36 257,04 0,00
SALDO A PAGAR 2.313,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.