Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI046-2024 E CONTRATO Nº133/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025. |
79.000,00 |
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27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI046-2024 E CONTRATO Nº133/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.452,20 |
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07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI046-2024 E CONTRATO Nº133/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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5.452,20 |
31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI046-2024 E CONTRATO Nº133/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/009 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.510,20 |
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04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI046-2024 E CONTRATO Nº133/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/009 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.510,20 |
TOTAL |
79.000,00 |
16.962,40 |
16.962,40 |
SALDO A PAGAR |
62.037,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.