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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1558.00 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA MANUAL EM 03 ÁREAS VERDES NO BAIRRO CHÁCARA, CFME DFD SMOV 19/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2025. 1,55 2.414,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA MANUAL EM 03 ÁREAS VERDES NO BAIRRO CHÁCARA, CFME DFD SMOV 19/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2025. 2.414,90
10/03/2025 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA MANUAL EM 03 ÁREAS VERDES NO BAIRRO CHÁCARA, CFME DFD SMOV 19/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 2.414,90
17/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2025 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833 2.414,90
TOTAL 2.414,90 2.414,90 2.414,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.