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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Auxiliar de Serviços Gerais - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES REALIZADAS EM RUAS DIVERSAS DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. DFD Nº 21/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 182/2025. 16,71 3.342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Auxiliar de Serviços Gerais - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES REALIZADAS EM RUAS DIVERSAS DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. DFD Nº 21/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 182/2025. 3.342,00
14/03/2025 Auxiliar de Serviços Gerais - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES REALIZADAS EM RUAS DIVERSAS DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. DFD Nº 21/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 182/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO G. NEVES. 1.671,00
21/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Auxiliar de Serviços Gerais - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES REALIZADAS EM RUAS DIVERSAS DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE. DFD Nº 21/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 182/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO G. NEVES. 1.671,00
TOTAL 3.342,00 1.671,00 1.671,00
SALDO A PAGAR 1.671,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.