| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE ORDEM DE SERVIÇO 417/2025. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE ORDEM DE SERVIÇO 417/2025. | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||