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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL TONINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Cruz alta e Ijui/RS, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, CFME REQUISIÇÃO Nº 257/2025. Data e Hora Inicial: 14/02/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 14/02/2025 - 14:00 336,00 100,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Destino: Cruz alta e Ijui/RS, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, CFME REQUISIÇÃO Nº 257/2025. Data e Hora Inicial: 14/02/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 14/02/2025 - 14:00 100,80
18/02/2025 Destino: Cruz alta e Ijui/RS, por motivo de: Levar pacientes para consultas e procedimentos especializados, CFME REQUISIÇÃO Nº 257/2025. Data e Hora Inicial: 14/02/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 14/02/2025 - 14:00 100,80
19/02/2025 Pagamento de Empenho 2130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,80
TOTAL 100,80 100,80 100,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.