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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGADIEL SAKIS LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente internado em Santa Maria para visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 261/2025. Conforme requisição n°261/2025 Data e Hora Inicial: 09/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 09/02/2025 - 14:30 420,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente internado em Santa Maria para visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 261/2025. Conforme requisição n°261/2025 Data e Hora Inicial: 09/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 09/02/2025 - 14:30 126,00
18/02/2025 Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Levar familiares de paciente internado em Santa Maria para visita, CFME REQUISIÇÃO Nº 261/2025. Conforme requisição n°261/2025 Data e Hora Inicial: 09/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 09/02/2025 - 14:30 126,00
19/02/2025 Pagamento de Empenho 2156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.