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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. JANEIRO/25 CFE. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 0,00 26.244,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. JANEIRO/25 CFE. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019. 26.244,48
21/02/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA, LIMPEZA, E MONITORAMENTO, CONCEDENDO A REPOSIÇÃO DOS ITENS INFLUENCIADOS PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MININO REGIONAL E NACIONAL E DEMAIS ÍNDICES DE CORREÇÃO, REF. JANEIRO/25 CFE. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019 PMI 054/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5518 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 26.244,48
26/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.045,37
26/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2193/2025 1.312,22
26/02/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2193/2025 2.886,89
TOTAL 26.244,48 26.244,48 26.244,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/02/2025 1.312,22 805/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2025 2.886,89 805/2025 Lançada
TOTAL   4.199,11