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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2245 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER,NOVA,FUNÇÕES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO E FAX, DUPLEX AUTOMÁTICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL EM IDIOMA PORTUGUÊS (BR), INTERFACE ETHERNET DE NO MÍNIMO 10/100/1000 E USB 2.0, PARA USO NO SETOR DE AMBULATÓRIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE Nº 012/2024 DO COMAJA, CONTRATO Nº 05/2025. 99,85 1.098,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER,NOVA,FUNÇÕES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO E FAX, DUPLEX AUTOMÁTICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL EM IDIOMA PORTUGUÊS (BR), INTERFACE ETHERNET DE NO MÍNIMO 10/100/1000 E USB 2.0, PARA USO NO SETOR DE AMBULATÓRIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE Nº 012/2024 DO COMAJA, CONTRATO Nº 05/2025. 1.098,35
02/04/2025 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER,NOVA,FUNÇÕES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO E FAX, DUPLEX AUTOMÁTICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL EM IDIOMA PORTUGUÊS (BR), INTERFACE ETHERNET DE NO MÍNIMO 10/100/1000 E USB 2.0, PARA USO NO SETOR DE AMBULATÓRIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE Nº 012/2024 DO COMAJA, CONTRATO Nº 05/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 8722 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ENFERMEIRA GABRIELA ELY. MAR/25 99,85
09/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,85
TOTAL 1.098,35 99,85 99,85
SALDO A PAGAR 998,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.