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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022. VIGÊNCIA: 22/02/2026. VALOR MENSAL: R$ 4.115,54. 0,00 42.252,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022. VIGÊNCIA: 22/02/2026. VALOR MENSAL: R$ 4.115,54. 42.252,88
05/03/2025 VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022. VIGÊNCIA: 22/02/2026. VALOR MENSAL: R$ 4.115,54. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DE HABITAÇÃO LIA DENISE TIMANN. 1.097,48
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.097,48
26/03/2025 VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARCIA SALETE DOS S. BASILIO. MAR/25 4.115,54
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARCIA SALETE DOS S. BASILIO. MAR/25 4.115,54
16/04/2025 ANULADO CFE.TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO A CONTAR DE 14/04/2025. -35.256,46
TOTAL 6.996,42 5.213,02 5.213,02
SALDO A PAGAR 1.783,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.