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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 262 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 0,00 7.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. 7.900,00
12/02/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. JAN/25. 642,93
17/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 642,93
06/03/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25. 642,93
06/03/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.FEV/25. 675,35
06/03/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MENOR. -642,93
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.FEV/25. 642,93
10/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 262/2025 32,42
31/03/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25 675,35
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. REF MARÇO/25 642,94
10/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 262/2025 32,41
TOTAL 7.900,00 1.993,63 1.993,63
SALDO A PAGAR 5.906,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 32,42 1202/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/03/2025 32,41 1886/2025 Lançada
TOTAL   64,83