Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA: 27/09/2025. |
360.000,00 |
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03/02/2025 |
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA: 27/09/2025. LIQUIDADO CFME NF 449/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. LIBERTO L. FRANKEN. JANEIRO/2025. |
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44.435,47 |
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07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.739,82 |
07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 282/2025 |
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1.695,65 |
22/04/2025 |
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA: 27/09/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 458 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. FEV/25. |
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36.513,64 |
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22/04/2025 |
VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO,COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PMI 043/2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022. VIGÊNCIA: 27/09/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. MAR/25. |
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38.743,74 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.205,62 |
29/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 282/2025 |
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1.538,12 |
29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.148,03 |
29/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 282/2025 |
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1.365,61 |
TOTAL |
360.000,00 |
119.692,85 |
119.692,85 |
SALDO A PAGAR |
240.307,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.