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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 CONTAINERS MENSAIS COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFE NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 36-2020.VALOR DE R$ 175,25 POR CONTEINER. VIGÊNCIA: 15/06/2025. 0,00 96.387,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 CONTAINERS MENSAIS COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFE NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 36-2020.VALOR DE R$ 175,25 POR CONTEINER. VIGÊNCIA: 15/06/2025. 96.387,50
03/02/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL,CFE NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 36-2020.VALOR DE R$ 175,25 POR CONTEINER.LIQUIDADO CFE NF Nº 1380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G. NEVES. REF JAN/25. 17.525,00
10/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.993,99
10/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 285/2025 531,01
TOTAL 96.387,50 17.525,00 17.525,00
SALDO A PAGAR 78.862,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/02/2025 531,01 549/2025 Lançada
TOTAL   531,01