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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 287 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 0,00 920,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. 920,31
17/01/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 14068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25 306,77
04/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
04/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 287/2025 15,34
17/02/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14244 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL.FEV/25. 306,77
19/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
19/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 287/2025 15,34
20/03/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14406 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL. MAR/25. 306,77
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 291,43
02/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 287/2025 15,34
TOTAL 920,31 920,31 920,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/01/2025 15,34 113/2025 Lançada
ISS 17/02/2025 15,34 702/2025 Lançada
ISS 20/03/2025 15,34 1463/2025 Lançada
TOTAL   46,02