Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. VIGÊNCIA ATÉ DIA 04/09/2025. |
80.711,13 |
|
|
16/04/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. |
|
9.923,50 |
|
16/04/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025169 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. |
|
9.923,50 |
|
16/04/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025291 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25. |
|
9.923,50 |
|
17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.447,17 |
17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 |
|
|
476,33 |
17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.447,17 |
17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 |
|
|
476,33 |
17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.447,17 |
17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 |
|
|
476,33 |
TOTAL |
80.711,13 |
29.770,50 |
29.770,50 |
SALDO A PAGAR |
50.940,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.