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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 295 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. VIGÊNCIA ATÉ DIA 04/09/2025. 0,00 80.711,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. VIGÊNCIA ATÉ DIA 04/09/2025. 80.711,13
16/04/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 9.923,50
16/04/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025169 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 9.923,50
16/04/2025 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO E CASA DE PASSAGEM DIURNA E NOTURNA EM PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2022 E 2ºADITIVO AO CONTRATO 098-2022.VALOR MENSAL DE R$ 9.923,50. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025291 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25. 9.923,50
17/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.447,17
17/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 476,33
17/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.447,17
17/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 476,33
17/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.447,17
17/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 295/2025 476,33
TOTAL 80.711,13 29.770,50 29.770,50
SALDO A PAGAR 50.940,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/04/2025 476,33 2155/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/04/2025 476,33 2156/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/04/2025 476,33 2157/2025 Lançada
TOTAL   1.428,99