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Última atualização realizada em 15/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BONFANTE & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3032 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE 320 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULATE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 02 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 242,63. 0,00 77.641,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 EMPENHO REFERENTE 320 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULATE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 02 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 242,63. 77.641,60
20/03/2025 EMPENHO REFERENTE 320 HORAS DE SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULATE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 02 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 77.641,60
08/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70.304,46
08/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3032/2025 3.726,80
08/04/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3032/2025 1.281,09
08/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3032/2025 2.329,25
TOTAL 77.641,60 77.641,60 77.641,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/03/2025 3.726,80 1503/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/03/2025 1.281,09 1503/2025 Lançada
ISS 20/03/2025 2.329,25 1503/2025 Lançada
TOTAL   7.337,14