Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM 421,68 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, LADO PAR, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. |
1.611.000,00 |
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03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM 421,68 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, LADO PAR, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELO ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT DURIGON. |
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108.470,40 |
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11/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM 421,68 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, LADO PAR, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT. |
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108.470,40 |
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11/09/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INCORRETA |
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-108.470,40 |
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16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM 421,68 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, LADO PAR, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT. |
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103.263,82 |
16/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3043/2025 |
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1.627,06 |
16/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3043/2025 |
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3.579,52 |
TOTAL |
1.611.000,00 |
108.470,40 |
108.470,40 |
SALDO A PAGAR |
1.502.529,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.