Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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0,00 |
24.518,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
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24.518,82 |
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05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE MARÇO/2025 CONFORME BOLETO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI. |
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24.518,82 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.518,82 |
TOTAL |
24.518,82 |
24.518,82 |
24.518,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.