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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3309 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. 125,00 125,00
1.00 FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706903141094638, CFE DFD Nº 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, ORDEM DE COMPRA 249/2025. 692,00 692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706903141094638, CFE DFD Nº 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, ORDEM DE COMPRA 249/2025. 817,00
06/03/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706903141094638, CFE DFD Nº 05/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, ORDEM DE COMPRA 249/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2031 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE. 817,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 3309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 817,00
TOTAL 817,00 817,00 817,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.