Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: 59.118.648 DIOVANA SCHROEDER |
Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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341.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DE ARE | 0,47 | 160,27 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/03/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 47/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 19/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 252/2025. | 160,27 | ||
10/03/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA NOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. ADM. EDUARDO H. KRAMMES | 160,27 | ||
TOTAL | 160,27 | 160,27 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 160,27 |