Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
42.569,52 |
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31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5487 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚD ANA DANIELA LAUXEN. REF JAN/25. |
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14.189,84 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 332/2025 |
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709,49 |
05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 332/2025 |
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1.560,88 |
21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5530 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. REF FEV/25. |
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15.283,36 |
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TOTAL |
42.569,52 |
29.473,20 |
14.189,84 |
SALDO A PAGAR |
28.379,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.