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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3415 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024. 5,79 231,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Tamanho 28cm, com cabo. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE Nº 56/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2024 E PE 12/2024. 231,60
TOTAL 231,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 231,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.