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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006

Dados do Empenho
Número do empenho: 3436 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
425.32 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PAM, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 74/2025, ORDEM DE SERVIÇO 214/2025. 0,47 199,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PAM, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 74/2025, ORDEM DE SERVIÇO 214/2025. 199,90
02/04/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PAM, CFME DFD SS 055/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 74/2025, ORDEM DE SERVIÇO 214/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. 199,90
09/04/2025 Pagamento de Empenho 3436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 199,90
TOTAL 199,90 199,90 199,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.