Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3480 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO E 01 SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN PLACA IZF 2G46 FROTA 207, CFE ORDEM DE SERVIÇO 464/2025. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO E 01 SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN PLACA IZF 2G46 FROTA 207, CFE ORDEM DE SERVIÇO 464/2025. |
200,00 |
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TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.