Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A CASA DO ARTESANATO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
10.642,38 |
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31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A CASA DO ARTESANATO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5479 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE KANITZ GENTIL. REF JAN/25. |
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3.547,46 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2025 |
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177,37 |
05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2025 |
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390,22 |
21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A CASA DO ARTESANATO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5523 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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3.820,84 |
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TOTAL |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
SALDO A PAGAR |
7.094,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.