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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Prestação de serviço de revisão e manutenção preventiva periódica em câmaras frias de conservação de medicamentos e vacinas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 06 UNIDADES, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 11-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22-2025. 1.600,00 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 Prestação de serviço de revisão e manutenção preventiva periódica em câmaras frias de conservação de medicamentos e vacinas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 06 UNIDADES, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 11-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22-2025. 9.600,00
09/04/2025 Prestação de serviço de revisão e manutenção preventiva periódica em câmaras frias de conservação de medicamentos e vacinas EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 06 UNIDADES, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 11-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4699 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 9.600,00
16/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3572/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.139,20
16/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3572/2025 460,80
TOTAL 9.600,00 9.600,00 9.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/04/2025 460,80 2032/2025 Lançada
TOTAL   460,80