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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3576 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADAS NO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 334/2025. 55,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADAS NO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 334/2025. 440,00
08/04/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADAS NO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE. DFD Nº 67/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 334/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 433 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. 440,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2025 RICARDO CANOVA - 24313 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.