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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3577 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGAS DE EXTINTORES REALIZADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CFE. DFD Nº 067/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 335/2025. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGAS DE EXTINTORES REALIZADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CFE. DFD Nº 067/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 335/2025. 110,00
08/04/2025 Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGAS DE EXTINTORES REALIZADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CFE. DFD Nº 067/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 335/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. 110,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 3577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.