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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3578 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 63 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE ORDEM DE SERVIÇO 422/2025. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE ORDEM DE SERVIÇO 422/2025. 200,00
11/04/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE ORDEM DE SERVIÇO 422/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R DA CRUZ. 200,00
17/04/2025 Pagamento de Empenho 3578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.