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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E SUAS EDIFICAÇÕES, MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº1007,P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº34/2024 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº63-2024. VALOR MENSAL: R$ 24.801,75. VIGÊNCIA: 24/03/2026. 0,00 228.176,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL IRREGULAR DE 4.125,94 M2 E SUAS EDIFICAÇÕES, MATRÍCULA 11.352, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº1007,P/ FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº34/2024 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº63-2024. VALOR MENSAL: R$ 24.801,75. VIGÊNCIA: 24/03/2026. 228.176,10
28/03/2025 VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL2480 LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº1007, MATRÍCULA 11.352, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº34/2024 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº63-2024. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL REF.MARÇO/2025. 4.960,35
28/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.960,35
TOTAL 228.176,10 4.960,35 4.960,35
SALDO A PAGAR 223.215,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.