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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANSUS SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/09/2025. VALOR MENSAL DE R$ 50.350,82. 0,00 302.104,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/09/2025. VALOR MENSAL DE R$ 50.350,82. 302.104,92
31/03/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 9505 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE E SECRETÁRIO LIBERTO LEOMAR FRANKEN. REF 12 DIAS DE MARÇO/25. 20.140,33
07/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.569,38
07/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3610/2025 604,21
07/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3610/2025 966,74
TOTAL 302.104,92 20.140,33 20.140,33
SALDO A PAGAR 281.964,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/03/2025 604,21 1819/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/03/2025 966,74 1819/2025 Lançada
TOTAL   1.570,95