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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ADAMY LENHARDT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M² SOB MATRÍCULA Nº 6.243, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2026. VALOR MENSAL R$ 4.593,30. 0,00 43.942,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M² SOB MATRÍCULA Nº 6.243, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2026. VALOR MENSAL R$ 4.593,30. 43.942,57
25/03/2025 VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M² SOB MATRÍCULA Nº 6.243, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN REF.MARÇO/2025. 2.602,87
28/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.252,94
28/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3613/2025 349,93
TOTAL 43.942,57 2.602,87 2.602,87
SALDO A PAGAR 41.339,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/03/2025 349,93 1634/2025 Lançada
TOTAL   349,93