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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA A CORTE DE SOBERANAS, DURANTE EVENTOS NOS DIAS 07/03 E 25/03, CFE DFD CULTURA Nº 74/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 356/2025. 220,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA A CORTE DE SOBERANAS, DURANTE EVENTOS NOS DIAS 07/03 E 25/03, CFE DFD CULTURA Nº 74/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 356/2025. 660,00
28/03/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA A CORTE DE SOBERANAS, DURANTE EVENTOS NOS DIAS 07/03 E 25/03, CFE DFD CULTURA Nº 74/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 356/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. TURISMO LILIANE MARCON. 220,00
31/03/2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -440,00
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2025 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.