Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
Auxiliar de Serviços Gerais
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. |
2.506,50 |
|
|
| 07/04/2025 |
Auxiliar de Serviços Gerais
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. LIQUIDADO CFE; NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES.
|
|
1.253,25 |
|
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Auxiliar de Serviços Gerais
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. LIQUIDADO CFE; NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES.
|
|
|
1.253,25 |
| 05/05/2025 |
Auxiliar de Serviços Gerais
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES.
|
|
1.253,25 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.253,25 |
| TOTAL |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |