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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho
Número do empenho: 3684 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. 16,71 2.506,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. 2.506,50
07/04/2025 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. LIQUIDADO CFE; NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES. 1.253,25
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO 32/2025, CFE ORDEM DE SERVIÇO 361/2025. LIQUIDADO CFE; NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES. 1.253,25
TOTAL 2.506,50 1.253,25 1.253,25
SALDO A PAGAR 1.253,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.